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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020184
Monto de la Factura
₲ 16.034.080
Nro. Solicitud de Transferencia
124108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.248.118

Retención DNCP
₲ 57.140
Retención IVA
₲ 437.293
Retención Renta
₲ 291.529
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124648
Monto Contrato
₲ 157.692.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.787.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.787.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mat. de Construccion y Eléctricos, articulos de Ferretería y Grifería para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia