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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015118
Monto de la Factura
₲ 7.071.250
Nro. Solicitud de Transferencia
149775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.937

Retención DNCP
₲ 27.192
Retención IVA
₲ 40.389
Retención Renta
₲ 138.732
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133110
Monto Contrato
₲ 300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.720.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.720.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319545
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social