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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0154326
Monto de la Factura
₲ 739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62115
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.313

Retención DNCP
₲ 2.687
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.723.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.723.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313266
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil