Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025427
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.816.940
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            100415
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.992.604
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.929
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 458.644
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 305.763
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            29/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-16-129148
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.816.940
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.992.604
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.992.604
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315981
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Mobiliarios y Equipos Informáticos
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        