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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 23.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.935.346

Retención DNCP
₲ 82.199
Retención IVA
₲ 629.073
Retención Renta
₲ 419.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-132723
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.022.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.022.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318430
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camiones (Mercedez Benz ? Isuzu) Camionetas (Mitsubishi).
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social