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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013418
Monto de la Factura
₲ 4.904.255
Nro. Solicitud de Transferencia
26632
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.582

Retención DNCP
₲ 18.808
Retención IVA
₲ 31.907
Retención Renta
₲ 95.958
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120438
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.704.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.704.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300803
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes