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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0030552
Monto de la Factura
₲ 3.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.297.054

Retención DNCP
₲ 12.355
Retención IVA
₲ 94.555
Retención Renta
₲ 63.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133497
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.387.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.387.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil