Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0024828
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28511
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.837
Retención DNCP
₲ 9.390
Retención IVA
₲ 71.864
Retención Renta
₲ 47.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133497
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.387.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.387.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
