Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010834
Monto de la Factura
₲ 63.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.577
Retención DNCP
₲ 223
Retención IVA
₲ 1.725
Retención Renta
₲ 1.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-184547
Monto Contrato
₲ 451.678.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.448.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.448.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia