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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010776
Monto de la Factura
₲ 359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.152

Retención DNCP
₲ 1.266
Retención IVA
₲ 9.791
Retención Renta
₲ 9.791
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-184547
Monto Contrato
₲ 451.678.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.448.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.448.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia