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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010810
Monto de la Factura
₲ 223.029.150
Nro. Solicitud de Transferencia
35494
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.077.239

Retención DNCP
₲ 786.685
Retención IVA
₲ 6.082.613
Retención Renta
₲ 6.082.613
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-184547
Monto Contrato
₲ 451.678.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.448.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.448.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia