Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 10.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.341.420
Retención DNCP
₲ 38.726
Retención IVA
₲ 299.427
Retención Renta
₲ 299.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186093
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.198.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.756.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372226
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
