Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Monto de la Factura
₲ 2.922.150
Nro. Solicitud de Transferencia
115262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.723.444
Retención DNCP
₲ 10.201
Retención IVA
₲ 79.695
Retención Renta
₲ 106.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225183
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.799.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.799.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia