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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002630
Monto de la Factura
₲ 9.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.238.787

Retención DNCP
₲ 34.621
Retención IVA
₲ 264.955
Retención Renta
₲ 176.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
032/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144195
Monto Contrato
₲ 276.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.577.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.976.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta