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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.932.096

Retención DNCP
₲ 43.904
Retención IVA
Retención Renta
₲ 224.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-119863
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDERIA DEL JARDIN DE INFANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia