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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.782.792

Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
Retención Renta
₲ 98.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-119863
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDERIA DEL JARDIN DE INFANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia