Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002245
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 350.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            87237
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 350.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
        
                                    RUC
                            
            1524876-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            38
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12010-12-53355
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 110.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.651.376
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.651.376
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233187
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS - SERVICIOS GASTRONOMICOS - PPR
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Empoderamiento de los Pobres Rurales
        