Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003881
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 593.880
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            80802
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 593.880
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PASTAS LA CRIOLLA SRL
        
                                    RUC
                            
            80009158-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12010-12-53356
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 135.582.686
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 135.582.686
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233187
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS - SERVICIOS GASTRONOMICOS - PPR
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Empoderamiento de los Pobres Rurales
        