Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009427
Monto de la Factura
₲ 9.244.180
Nro. Solicitud de Transferencia
95519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.791.047
Retención DNCP
₲ 32.943
Retención IVA
₲ 252.114
Retención Renta
₲ 168.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-115071
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.891.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.891.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292519
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios