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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 146.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.985.993

Retención DNCP
₲ 520.825
Retención IVA
₲ 3.985.909
Retención Renta
₲ 2.657.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-112400
Monto Contrato
₲ 146.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.985.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.985.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290929
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE SERVIDORES Y AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas