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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 88.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76830
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.052.528

Retención DNCP
₲ 314.972
Retención IVA
₲ 2.410.500
Retención Renta
₲ 1.607.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103822
Monto Contrato
₲ 332.859.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.543.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.543.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284987
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MH AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas