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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 15.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79098
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.230.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-9491
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.850.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.850.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197180
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores