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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 15.071.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48228
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.196.257

Retención DNCP
₲ 53.161
Retención IVA
₲ 411.041
Retención Renta
₲ 411.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168495
Monto Contrato
₲ 105.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.733.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.733.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados