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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 9.999.520
Nro. Solicitud de Transferencia
64862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.821

Retención DNCP
₲ 35.271
Retención IVA
₲ 272.714
Retención Renta
₲ 272.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168495
Monto Contrato
₲ 105.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.733.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.733.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados