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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 7.310.555
Nro. Solicitud de Transferencia
101141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.886.011

Retención DNCP
₲ 25.786
Retención IVA
₲ 199.379
Retención Renta
₲ 199.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168495
Monto Contrato
₲ 105.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.733.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.733.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados