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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 88.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.221.354

Retención DNCP
₲ 311.934
Retención IVA
₲ 2.411.864
Retención Renta
₲ 2.411.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-197619
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.173.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.173.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376578
Nombre de la Licitación
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Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica