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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000760
Monto de la Factura
₲ 1.105.161
Nro. Solicitud de Transferencia
153713
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.001

Retención DNCP
₲ 4.019
Retención IVA
₲ 30.141
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238583
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.102.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.102.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas