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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0033775
Monto de la Factura
₲ 22.925.227
Nro. Solicitud de Transferencia
145651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.366.312

Retención DNCP
₲ 80.030
Retención IVA
₲ 625.232
Retención Renta
₲ 833.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-24002-24-241654
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.048.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.048.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios