Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0081396
Monto de la Factura
₲ 14.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.609
Retención DNCP
₲ 50.846
Retención IVA
₲ 389.127
Retención Renta
₲ 259.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86235
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.887.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.887.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
