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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 27.142.710
Nro. Solicitud de Transferencia
154896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.597.983

Retención DNCP
₲ 93.825
Retención IVA
₲ 725.451
Retención Renta
₲ 725.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-179592
Monto Contrato
₲ 189.998.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.965.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.965.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio