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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029155
Monto de la Factura
₲ 133.305.552
Nro. Solicitud de Transferencia
105485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.446.583

Retención DNCP
₲ 470.205
Retención IVA
₲ 3.635.606
Retención Renta
₲ 3.635.606
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-213982
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.863.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.863.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica