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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069665
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415

Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145900
Monto Contrato
₲ 99.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1