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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 2.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.200

Retención DNCP
₲ 10.527
Retención IVA
₲ 80.564
Retención Renta
₲ 53.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140548
Monto Contrato
₲ 232.862.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.680.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.680.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2