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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025928
Monto de la Factura
₲ 8.031.339
Nro. Solicitud de Transferencia
98279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.637.657

Retención DNCP
₲ 28.621
Retención IVA
₲ 219.037
Retención Renta
₲ 146.024
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138741
Monto Contrato
₲ 46.846.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.549.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.549.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3