Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025136
Monto de la Factura
₲ 8.089.744
Nro. Solicitud de Transferencia
81362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.693.199
Retención DNCP
₲ 28.830
Retención IVA
₲ 220.629
Retención Renta
₲ 147.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138741
Monto Contrato
₲ 46.846.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.549.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.549.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3