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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 1.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.927

Retención DNCP
₲ 7.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135561
Monto Contrato
₲ 21.745.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.889.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.889.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD- AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3