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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005512
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181

Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146199
Monto Contrato
₲ 19.095.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.061.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.061.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2