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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004655
Monto de la Factura
₲ 15.080.300
Nro. Solicitud de Transferencia
51734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.341.091

Retención DNCP
₲ 53.741
Retención IVA
₲ 411.281
Retención Renta
₲ 274.187
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136006
Monto Contrato
₲ 120.180.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.412.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.412.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319900
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5