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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0071171
Monto de la Factura
₲ 143.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182771
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.618.048

Retención DNCP
₲ 511.952
Retención IVA
₲ 3.918.000
Retención Renta
₲ 2.612.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148385
Monto Contrato
₲ 241.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.042.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.042.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1