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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 14.614.344
Nro. Solicitud de Transferencia
159525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.765.649

Retención DNCP
₲ 51.549
Retención IVA
₲ 398.573
Retención Renta
₲ 398.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148488
Monto Contrato
₲ 308.586.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.730.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.730.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1