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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037021
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907

Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 53.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146215
Monto Contrato
₲ 85.705.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.157.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.157.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2