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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013665
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.474

Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138359
Monto Contrato
₲ 24.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.663.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.663.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3