Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006480
Monto de la Factura
₲ 12.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.516.389
Retención DNCP
₲ 43.156
Retención IVA
₲ 330.273
Retención Renta
₲ 220.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137226
Monto Contrato
₲ 90.304.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.058.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.058.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4