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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005006
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60327
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982

Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137831
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.718.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.718.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4