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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005477
Monto de la Factura
₲ 4.398.720
Nro. Solicitud de Transferencia
150150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.103

Retención DNCP
₲ 15.675
Retención IVA
₲ 119.965
Retención Renta
₲ 79.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143436
Monto Contrato
₲ 310.073.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.874.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.874.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALE ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1