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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 53.039.119
Nro. Solicitud de Transferencia
190180
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.439.238

Retención DNCP
₲ 189.012
Retención IVA
₲ 1.446.521
Retención Renta
₲ 964.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135876
Monto Contrato
₲ 686.670.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.878.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.878.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322788
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurainual 2017-2018)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2