Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000040
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-78561
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico