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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020037
Monto de la Factura
₲ 16.520.830
Nro. Solicitud de Transferencia
112964
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.022.555

Retención DNCP
₲ 63.298
Retención IVA
₲ 112.029
Retención Renta
₲ 322.948
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108665
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.740.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.740.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia