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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022155
Monto de la Factura
₲ 3.656.733
Nro. Solicitud de Transferencia
135723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.548.355

Retención DNCP
₲ 14.038
Retención IVA
₲ 22.720
Retención Renta
₲ 71.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108665
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.740.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.740.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia