Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 119.810.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.663.619
Retención DNCP
₲ 418.248
Retención IVA
₲ 3.267.566
Retención Renta
₲ 4.356.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
44/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.420.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.624.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439633
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas